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家企业24年汇算清缴少计提所得税又多交了钱,25年退回的时候是这样做账的,有点不太理解,这样的话感觉本期的计提的所得税和应交税费贷方勾稽不上了,如果不正确该怎样审计调整#其他行业#
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24年本应半成品承担的料工费全由结转到了产成品里,24年生产的产成品分别在24和25年都有销售,现在要把24年产成品多承担的费用冲出到半成品去,请问我们是小企业会计准则,是否可以在25年10月账套里冲减该笔费用,借生产成本,贷未分配利润,24年利润为亏损,冲减后还是亏损不涉及补所得税,请问是否需要修改24年的汇算清缴报表及25年财报?#工业制造#
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想问一下,更正了23年的汇算清缴表,23年有可弥补的亏损,23年不用缴税,但是影响24年的可弥补亏损,接着更正24年的报表数据,数据倒是没有错,但是系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,是要在哪里填写一下吗?#商业#
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请教一下老师,现在我在测算明年的汇算清缴,所得税是不用交的,但是他要交招待费,那么这个招待费是按照调增之后的金额来交税吧,不用再乘以5%得最后的来交吧,我同事说并入应纳税所得额之后*5%就是我明年要交的招待费,您帮我看看到底应该怎么算#出纳#
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比如25年个税申报了3万,其他有个员工早已经离职,老板没有及时说,导致25年一直申报着,这个员工25年累计申报了2万,现在已经全年更正,汇算清缴的时候需要调增吗 这两万 怎么做#出纳#
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公司平时买的吃的喝的食品,计入到管理费用福利费,贷方计入法人,没有申报个税,企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,有个职工福利费支出,这行我如果填入数据,那么纳税调整明细表下面有个扣除类调整项目 职工薪酬,他的取数加上了填的福利费,这种情况职工薪酬支出及纳税调整明细表福利费怎么填#房地产#
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25年12月多记了2000元营业外收入,缴了企业所得税,现在发现错误,还没有做25年汇算清缴,如果做汇算清缴有调增项应该还有补缴企业所得税,请问修改25年12月的账务处理,需要更正25年第四季度的企业所得税预缴表吗?还是只需要汇算清缴写对了就行了?#商业#
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